財務(wù)報銷流程制度基本要求
(1) 報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證;
(2) 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時,允許以普通收據(jù)報銷;收據(jù)需蓋章(若無章,需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替),對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,一律不予報銷;
(3) 報銷人員因工作需要,需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費,需提交華泰人力辦公及交通報銷記錄;
從當(dāng)月首日至當(dāng)月最后一天,依次填寫報銷記錄,購飲品需備注買給誰(名字),對記錄不清,財務(wù)不予報銷。
(4) 為了提高費用報銷工作效率,各部門應(yīng)在每月2號之前財務(wù)部完成審核并付款。
(5) 超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷,視自動放棄。
財務(wù)報銷流程制度快捷鍵
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Ctrl+Y:恢復(fù)或重復(fù)操作
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