財(cái)務(wù)制度范本內(nèi)容
財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作
是加強(qiáng)原始憑證管理,使之制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)不可缺少的書面憑證,是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)核實(shí)無(wú)誤的原始憑證編制會(huì)計(jì)憑證。憑證的內(nèi)容必須包括:填制憑證的日期、憑證號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)概要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證的數(shù)量、填制人員、審核人員和會(huì)計(jì)主管的簽名或蓋章。收付憑證還應(yīng)由出納簽字或蓋章。
完善會(huì)計(jì)核算,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)以實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法,確保會(huì)計(jì)指標(biāo)口徑一致,具有可比性,與會(huì)計(jì)處理方法一致。
做好會(huì)計(jì)審計(jì)工作,會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、程序的完整性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表應(yīng)由專人審核,重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
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