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公司費用報銷制度及流程

公司費用報銷制度及流程  免費版

二維碼
  • 軟件授權(quán): 共享軟件
  • 軟件大?。? 0.07MB
  • 軟件評分:
  • 軟件類型: 國產(chǎn)軟件
  • 更新時間: 2024-10-31
  • 應(yīng)用平臺: winall
  • 軟件語言: 簡體中文
  • 版      本: 免費版

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基本簡介
公司費用報銷制度及流程段首LOGO
公司費用報銷制度及流程是指為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷的行為所制作的內(nèi)容,公司費用報銷制度及流程是為了合理控制公司費用的支出。公司費用報銷制度及流程免費版,由華軍軟件園為您提供免費下載,源文件為docx格式,方便用戶自行編輯。

公司費用報銷制度及流程截圖

公司費用報銷制度及流程內(nèi)容

      日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

      費用報銷的一般規(guī)定:

      (一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

      (二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

      (三) 按規(guī)定的審批程序報批。

      (四) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

公司費用報銷制度及流程其他事項

      報銷范圍

      1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

      2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

      3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

      差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標(biāo)準以內(nèi)。

      報銷原則

      1、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支, 超預(yù)算不得開支。

      2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的,一律不予報銷。

      3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續(xù)計算。

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常見問題

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