貨幣資金管理制度內(nèi)容
貨幣資金管理制度審計是指對貨幣資金的收支和管理的內(nèi)部控制制度健全性和有效性進(jìn)行的審計。通過審計,脊證貨幣資金業(yè)務(wù)中的錯弊,指出存在的問題并提出改進(jìn)建議,以保護(hù)貨幣資金的完整、安全,保證生產(chǎn)經(jīng)營對貨幣資金的需要以有關(guān)法規(guī)的有效實(shí)施。
(1)貨幣資金的收支是否實(shí)行計劃管理,收支指標(biāo)是否分級落實(shí)并規(guī)定了有效措施來進(jìn)行控制和調(diào)節(jié);
(2)貨幣資金的收支是否規(guī)定:嚴(yán)格的憑證手續(xù)制度和業(yè)務(wù)處理規(guī)程,并有效予以實(shí)施;是否做到出納、記帳、審核的嚴(yán)格分工;收支是否均經(jīng)審核及時入帳;
(3)收入現(xiàn)金是否及時存入銀行,庫存現(xiàn)金是否超過限額,有無白條抵庫的情況;是否經(jīng)常審查庫存現(xiàn)金和銀行存款;查明如何處理現(xiàn)金溢缺以及銀行對帳單余額與銀行存款帳余額的差異;
(4)對銷售業(yè)務(wù)是否及時辦理結(jié)算,應(yīng)收帳款是否及時收回,壞帳損失的處理方法是否適當(dāng);
(5)貨幣資金的支出是否均取得正式憑證,并經(jīng)審核無誤后才予付款;有無簽發(fā)空白支票,支出憑證付款后是否均加蓋“付訖”戳記并編號保
(6)空白收據(jù)、支票等重要憑證是否預(yù)先編號,作廢憑證是否加蓋“作廢”戳記,空白憑證、作廢憑證和入帳后的憑證是否妥善保管。貨幣資金管理制度審計的目的在于了解貨幣資金收支業(yè)務(wù)是否合法、合規(guī),有關(guān)的管理控制措施和業(yè)務(wù)處理規(guī)程是否符合內(nèi)部控制的要求,會計記錄是否真實(shí)、可靠。
貨幣資金管理制度編輯常用快捷鍵
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